Propósito
Evaluar los riesgos financieros de la organización, asegurando la confiabilidad de la información financiera, la efectividad del sistema de control interno y el cumplimiento de las normativas contables, fiscales y regulatorias locales e internacionales. Realizar revisiones a procesos y operaciones para evaluar la adecuación de los controles internos, incluyendo los controles clave de la Ley SOX y emitir recomendaciones orientadas a mitigar los riesgos críticos del negocio, de acuerdo con los estándares corporativos. Brindar soporte a los procesos administrativos asociados a las auditorías y a las actividades propias del departamento.
Área
Auditoría, Proyectos y Gestión de Claridad
Responsabilidades
Ejecutar auditorías financieras y de procesos, evaluando estados financieros, controles internos y cumplimiento normativo.
Identificar riesgos y emitir recomendaciones para el cierre de brechas y fortalecimiento del control interno.
Planificar auditorías (alcance, programas de trabajo, cronogramas y levantamiento de procesos).
Elaborar y presentar informes ejecutivos dirigidos a la Alta Gerencia, con hallazgos y recomendaciones estratégicas.
Asegurar el seguimiento y cierre oportuno de planes de acción, validando su efectividad.
Participar en inventarios físicos y revisiones operativas como observador/a.
Ejecutar proyectos especiales y apoyar iniciativas de mejora continua.
Aplicar analítica de datos y herramientas tecnológicas para eficientizar auditorías.
Coordinar con áreas internas, auditores externos y corporativo.
Promover la innovación en auditoría (enfoques ágiles, riesgos emergentes, ESG).
Asegurar cumplimiento con metodologías, estándares y sistemas internos de auditoría
Otras responsabilidades
Asegurar el cumplimiento de la política, procedimientos y controles del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, reportando oportunamente condiciones y actos inseguros, y participando activamente en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones de prevención.
Nivel de Grado
Posgrado y/o Maestría.
Requisitos (conocimientos mínimos/experiencia)
- Conocimiento integral de procesos financieros (contabilidad, ingresos, gastos, presupuestos).
- Sólida experiencia en evaluación de controles internos, gestión de riesgos y procesos financieros.
- Normas Internacionales de Auditoría (IIA / COSO).
- Metodologías ágiles y negociacion.
- Conocimiento o certificación en SOX y control interno.
- Análisis de datos y herramientas de auditoría (ACL, Excel avanzado, Power BI u otros).
Competencias
- Iniciativa
- Orientación a la calidad
- Orientación al logro
- Sentido de responsabilidad
Carreras
Licenciatura en Finanzas, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contabilidad.
Horario
44 Horas fijas / Presencial.
Tipo de contrato
Fijo.